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中共平凉市委直属机关工委2025年部门预算公开

发布时间:2025-01-26 17:43 字体: [ ] [ ] [ ]

中共平凉市委直属机关工委

2025年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

市委直属机关工委是市委的派出机构,工作职责是:

(一)对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。 

(二)对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。 

(三)督促指导市直机关基层党组织按期进行换届;审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批市直机关基层党组织选出的书记、副书记。 

(四)配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告。 

(五)指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。 

(六)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 

(七)对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。 

(八)对市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等情况进行督促检查,定期向市委报告。 

(九)完成市委和省委直属机关工委交办的其他任务。 

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

共设4个科室,分别为:办公室、组织科、宣传科、党员教育管理科(党员电化教育中心)。

(二)参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

(三)直属事业单位

无直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算203.53万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

(一)收入预算

2025年收入预算203.53万元(详见部门预算公开表1,2)。包括:一般公共预算收入203.53万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算203.53万元(详见部门预算公开表3)。其中:基本支出198.53万元,占97.54%;项目支出5万元,占2.46%;上年结转收入0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出203.53万元,包括:一般公共服务支出159.25万元、社会保障和就业支出22.65万元、卫生健康支出9.33万元、住房保障支出12.30万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出198.53万元,比2024年预算减少6.12万元,下降2.99%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减各项开支。

其中:人员经费支出165.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出32.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(二)项目支出

2025年一般公共预算项目支出5万元,比2024年预算减少2万元,下降28.57%,下降的主要原因是落实过紧日子要求,压减各项开支。

项目资金1个,主要是:机关工委党建专项经费项目。

(三)支出功能分类说明

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):2025年预算数为154.25万元,较2024年预算减少5.47万元,下降3.42%,下降的主要原因是2025年度单位退休1人。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为5万元,较2024年预算减少2万元,下降28.57%,下降的主要原因是2025年度落实过紧日子思想,压减各项开支。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为5.33万元,较2024年预算增加0.38万元,增加7.67%,增长的主要原因2025年度我单位增退休人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为17.11万元,较2024年预算减少0.49万元,下降2.78%,主要原因2025年度养老基数有所调整,人员也随之有变化。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.21万元,较2024年预算减少0.01万元,下降4.54%,主要原因是2025年度养老基数调整,工伤保险基数随之调整。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为9.33万元,较2024年预算减少0.18万元,降1.89%,下降的主要原因是2025年度养老基数调整,医疗保险基数随之调整,人员也随之有变化。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为2.38万元,较2024年预算增加0.02万元,增长5.55%,主要原因是根据2024年7职工工资调标以及退休人员工资增长,公务员医疗补助保险基数随之调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为12.3万元,较2024年预算下降0.33万元,下降2.60%,下降的主要原因是25年度1人退休。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,较2024年预算减少0万元。

1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算一致。

2.公务接待费0万元,较2024年预算减少0万元,下降0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算减少0万元,下降0%。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元,与2024年预算一致,无变化。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0,与较2024年预算一致,无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.79万元,较2024年预算减少2.67万元,下降6.59%,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额6.56万元,其中:政府采购货物预算6.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.56万元,小微企业预留政府采购项目预算金额6.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为24.82万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门共有公务用车0辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的车辆),价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.48万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2024 年本部门不涉及非税收入,2024 年计划征收0 万元。

(三)重点项目情况

项目名称:机关工委党建专项经费

1.项目概况:此项目主要用于开展机关党建工作,包括:宣传党的路线方针政策,引导市直机关各级党组和党员深刻领悟“两个确立”确定性意义,坚决做到“两个维护”。加强机关党组织建设,开展机关党建交流观摩、互学互鉴、督查检查等活动。提升机关党员干部能力素质,对党组织书记、党务干部、入党积极分子、年轻党员干部开展培训。严格落实党内组织生活制度,联合开展“三会一课”、主题党日等活动,常态化培树宣传推广典型。开展机关党建外出考察学习和工作交流,购置机关党建工作所需的书籍、资料、音像制品等。

2.立项依据:根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中共平凉市委关于进一步加强和改进市直机关党的建设的意见》。

3.实施主体:中共平凉市委直属机关工作委员会

4.实施周期:2025年1月到2025年12月结束

5.实施计划:①举办党组织书记、党务干部、入党积极分子、年轻党员干部培训各1期;

②联合机关党组织开展“三会一课”、主题党日等活动6次;

③购置机关党建工作所需的书籍、资料、音像制品等约3万元(2000册左右);

④.开展机关党建外出考察学习和工作交流1次;

⑤培树宣传推广机关党建工作典型10个左右。

⑥年度预算安排:年度总安排5万元

7.预期总体目标:通过项目实施,推进机关党组织设置更加规范,党内政治生活更加严格,党员教育管理更加有效,党建活动更加丰富,机关党组织的政治功能和组织功能全面增强,党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用有效发挥。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

1.一般性转移支付未安排。

2.专项转移支付未安排。

3.政府性基金转移支付未安排。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为40%。开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为80%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,部门整体支出1个,项目支出1个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2025年度增加部门预算项目0个,压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标9个、三级指标28个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标6个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

附件:1.中共平凉市委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表

2.中共平凉市委直属机关工作委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共平凉市委直属机关工作委员会

2025年1月24日

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

203.53

一、一般公共服务支出

159.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

22.65

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

9.33

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

12.30

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

203.53

本年支出合计

203.53

十、上年结转

三十、结转下年

十一、上年结余

收入总计

203.53

支出总计

203.53

表二、部门收入总体情况表

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

203.53

经费拨款

203.53

行政事业性收费收入

二、政府性基金预算财政拨款收入

十、上年结转

财政性资金结转

一般公共预算收入结转

政府性基金预算收入结转

收入合计

203.53

表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

203.53

198.53

5.00

一般公共服务支出

159.25

154.25

5.00

宣传事务

行政运行

154.25

154.25

一般行政管理事务

5.00

5.00

事业运行

其他宣传事务支出

其他共产党事务支出

行政运行

科学技术支出

社会科学

社会科学研究

文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游

文化活动

文化创作与保护

新闻出版电影

出版发行

电影

国家电影事业发展专项资金安排的支出

资助影院建设

其他文化旅游体育与传媒支出

宣传文化发展专项支出

文化产业发展专项支出

社会保障和就业支出

22.65

22.65

行政事业单位养老支出

行政单位离退休

5.33

5.33

事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.11

17.11

机关事业单位职业年金缴费支出

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

卫生健康支出

9.33

9.33

行政事业单位医疗

行政单位医疗

6.95

6.95

事业单位医疗

公务员医疗补助

2.38

2.38

住房保障支出

12.30

12.30

住房改革支出

12.30

12.30

住房公积金

12.30

12.30

转移性支出

一般性转移支付

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

其他一般性转移支付支出

专项转移支付

文化旅游体育与传媒

政府性基金转移支付

其他支出

表四、财政拨款收支总体情况表

收      入

支      出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

203.53

一、本年支出

203.53

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共服务支出

159.25

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算财政拨款

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

22.65

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出

9.33

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)国土海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

12.30

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)债务还本支出

(二十七)债务付息支出

(二十八)债务发行费用支出

收  入  总  计

203.53

支  出  总  计

203.53

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

203.53

203.53

198.53

5

中共平凉市委直属机关工作委员会

203.53

203.537

198.53

5

表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

203.53

198.53

5.00

201

一般公共服务支出

159.25

154.25

5

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

159.25

154.25

5

2013101

行政运行

154.25

154.25

2013102

一般行政管理事务

5

5

208

社会保障和就业支出

22.65

22.65

20805

行政事业单位养老支出

22.44

22.44

2080501

行政单位离退休

5.33

5.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.11

17.11

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.21

0.21

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.21

0.21

210

卫生健康支出

9.33

9.33

21011

行政事业单位医疗

9.33

9.33

2101101

行政单位医疗

6.95

6.95

2101103

公务员医疗补助

2.38

2.38

221

住房保障支出

12.3

12.3

22102

住房改革支出

12.3

12.3

2210201

住房公积金

12.3

12.3

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

198.53

165.74

32.79

301

工资福利支出

161.43

161.43

30101

基本工资

102.52

102.52

30102

津贴补贴

7.08

7.08

30103

奖金

12.88

12.88

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.11

17.11

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

6.95

6.95

30111

公务员医疗补助缴费

2.38

2.38

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

30113

住房公积金

12.30

12.30

302

商品和服务支出

32.79

32.79

30201

办公费

5.53

5.53

30202

印刷费

0.60

0.60

30204

手续费

0.00

30205

水费

0.15

0.15

30206

电费

0.60

0.60

30207

邮电费

1.20

1.20

30208

取暖费

30209

物业管理费

0.04

0.04

30211

差旅费

6.20

6.20

30213

维修(护)费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30226

劳务费

0.60

0.60

30228

工会经费

2.05

2.05

30229

福利费

2.56

2.56

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

11.76

11.76

30299

其他商品和服务支出

1.22

1.22

31002

办公设备购置

0.28

0.28

303

对个人和家庭的补助

4.31

4.31

30302

退休费

4.31

4.31

30305

生活补助

30307

医疗费补助

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

中共平凉市委直属机关作委员会

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

37.79

32.79

5.00

2

办公费

5.53

5.53

3

印刷费

0.60

0.60

4

水费

0.15

0.15

5

电费

0.60

0.60

6

邮电费

1.20

1.20

7

取暖费

8

物业管理费

0.04

0.04

9

差旅费

6.20

6.20

10

维修(护)费

11

会议费

12

劳务费

0.60

0.60

13

工会经费

2.05

2.05

14

福利费

2.56

2.56

15

公务用车运行维护费

16

其他交通费

11.76

11.76

17

其他商品和服务支出

6.22

1.22

5.00

18

办公设备购置

0.28

0.28

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项        目

预算数

合计

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

4

4

4

合计

转移性支出

一般性转移支付

其他一般性转移支付支出

专项转移支付

政府性基金转移支付

其他支出

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项        目

预算数

合计

附件2

部门整体支出绩效目标表(2025)年度

部门名称

中共平凉市委直属机关工作委员会

联系人

张会西

联系电话

8224079

部门职能

依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中共平凉市委关于进一步加强和改进市直机关党的建设的意见》

职能概述

市委直属机关工委是中共平凉市委的工作机关,在中共平凉市委的领导下,统一领导市直机关党组织的工作,指导市直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。

近三年部门职能是否出现过重大变化

变化内容

部门基本信息

直属单位包括

内设职能部门

市委直属机关工委内设办公室、组织科、宣传科、党员教育管理科(党员电化教育中心)4个科室。

编制人员数

实有在职人数

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

12

11

12

部门基本制度建设情况

上年预算情况(万元)

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余

211.65

215.72 

215.72 

100.00

0.00

当年预算构成(万元)

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

165.74

本级财政安排

203.53

公用经费

32.79

其他资金

项目经费

5

收入预算合计

203.53

支出预算合计

203.53

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公”经费控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

部门管理

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

履职效果

部门履职目标

开展党性教育场次

>=3

开展培训班次

<=4

培训人数

>=800

培树党建示范点个数

15

开展主题党日活动次数

12

全年发展党员人数

30

党务干部、基层党组书记、入党积极分子、年轻党员培训合格率

>=95%

发展党员完成率

>=95%

季度党建工作督查覆盖率

<=100%

机关党建示范建设点完成率

<=100%

培训人员覆盖率

>=95%

培训人员出勤率

>=95%

机关党建示范点建设完成率

<=100%

会议费、培训费控制

在有关文件规定范围内

经济成本控制

<=203.53万元

部门效果目标

机关党员干部公共服务水平能力得到提升

有效提升

通过培训,提升党员干部党性意识、理论素质,提高党务干部的履职能力

有效提升

服务对象满意度

受训人员(%)

>=95%

社会影响

强化基层组织和党员队伍建设、贯通党建和业务工作融合机制等,凝聚起党建和业务工作合力

有效提升

能力建设

长效管理

管理机制完备性

完备

市级部门预算项目支出绩效目标表(2025年度)  

申报单位名称

中共平凉市委直属机关工作委员会

一级项目名称

专项业务费

二级项目名称

机关工委党建专项工作经费

项目类型

延续性项目

资金用途

业务类

资金性质

一般公共预算

项目分类

其他项目

项目资金(万元)

5

其中:中央补助安排

市级财政安排

5

年度绩效目标

对党员进行不少于3次专题教育;开展入党积极分子、党务干部、年轻党员、基层党组书记培训班各一场;选树培育机关党建示范点15个;开展党日活动12次。通过以上活动的开展,提高党员的思想认识,增强党员的党性修养,激发党员的工作热情和服务意识,提升党组织的凝聚力和战斗力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

党性教育活动场次

>=3场

举办培训班期数

<=4期

培训人数

>=800人

选树培育模范机关示范建设点

<=15个

质量指标

培训合格率

>=95%

培训覆盖率

>=95%

培训人员出勤率

>=98%

党建工作会议参会率

<=100%

时效指标

培训计划按期完成率

<=100%

机关党建工作会议召开时限

3月31日前召开

模范机关示范点建设完成率

<=100%

成本指标

经济成本指标

预算控制数

<=5万元

效益指标

社会效益指标

通过培训,提升党员干部党性意识、理论素质,提高党务干部的履职能力。

有效提升

通过培训党务干部公共服务水平能力得到提升

有效提升

满意度指标

服务对象满意度指标

受训人员满意度

>=95%

信息来源:中共平凉市委直属机关工委
责任编辑:中共平凉市委直属机关工委
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