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中共平凉市委组织部2025年部门预算公开

发布时间:2025-01-26 10:51 字体: [ ] [ ] [ ]

中共平凉市委组织部

2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

中共平凉市委组织部

2025年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

中共平凉市委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,按照中央和省委、市委部署要求,统筹推进全市组织、干部、公务员、人才各项工作。

二、机构设置

中共平凉市委组织部是中共平凉市委工作机关,为正县级建制的行政单位,内设13个职能科室,分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、干部教育培训科、干部监督科、考核工作办公室、人才工作科、信息化管理科。下设2个正科级全额拨款事业单位,市党员教育办公室、市人才发展中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1936.85万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、非财政性单位结转结余;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1936.85万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算增加833.11万元,增长75.5%,主要原因:一是上年度市级人才工作经费和干部教育培训专项经费共1080万元作为市级财政预算在财政部门公开,未反映在部门预算中;二是机构改革将市委组织部承担的老干部工作职责划入市委老干部局,有关项目经费不再预算。包括:一般公共预算收入1936.85万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算1936.85万元(详见部门预算公开表3)。其中,当年财政拨款1936.85万元,比2024年预算增加833.11万元,增长75.5%,主要原因:一是上年度市级人才工作经费和干部教育培训专项经费共1080万元作为市级财政预算在财政部门公开,未反映在部门预算中;二是机构改革将市委组织部承担的老干部工作职责划入市委老干部局,有关项目经费不再预算。其中:基本支出656.85万元,占33.9%;项目支出1280万元,占66.1%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1936.85万元,包括:一般公共服务支出1732.09万元、教育支出75万元、社会保障和就业支出59.69万元、卫生健康支出28.85万元、住房保障支出41.22万元。

具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):

(一)基本支出

2025年基本支出656.85万元,比2024年预算减少58.79万元,下降8.2%,主要原因是预算人员减少。

其中:人员经费支出540.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出115.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1280万元,比2024年预算增加891.90万元,主要原因:一是上年度市级人才工作经费和干部教育培训专项经费共1080万元作为市级财政预算在财政部门公开,未反映在部门预算中;二是机构改革将市委组织部承担的老干部工作职责划入市委老干部局,有关项目经费不再预算。

项目资金8个,主要是:组织工作专项经费、基层党员教育培训专项经费、干部教育培训专项经费、人才宣介引进及生活补助住房保障资金、市级人才项目及专家工作站(室)补助奖励资金、专家人才慰问疗养及培训经费、信息系统管理运行经费、专业化管理的行政村党组织书记报酬补助资金。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2025年预算数为527.09万元,较2024年预算减少49.55万元,下降8.6%,主要原因是基本支出中的人员经费减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2025年预算数为1205万元,较2024年预算增加816.90万元,增长210.5%,主要原因是市级人才工作经费1000万元作为部门预算在本部门公开,上年度作为市级财政预算在财政部门公开。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为1.48万元,较2024年预算增加0.88万元,增长142%,主要原因是退休人员数量增加1人。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为57.26万元,较2024年预算减少4.6万元,下降7.4%,主要原因预算人员减少,保险基数相应减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.96万元,较2024年预算基本持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为23.26万元,较2024年预算减少1.87万元,下降7.44%,主要原因是预算人员减少,保险基数相应减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为5.59万元,较2024年预算减少0.31万元,下降5.3%,主要原因是预算人员减少,保险基数相应减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为41.22万元,较2024年预算减少3.31万元,下降7.4%,主要原因是预算人员减少,住房公积金缴费基数减少。

9.教育支出(类)进修及培训支出(款)培训支出(项):2025年预算数为75万元,较2024年预算减少5万元,下降6.3%,主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,压减培训场次和规模。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元,与上年度持平。

1.因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元,与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费150万元,较2024年预算增加70万元,主要原因是上年度干部教育培训专项经费80万元作为市级财政预算在财政部门公开,综合考虑部门培训费实际减少10万元,下降6.1%,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,压减培训场次和规模。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费291.40万元,比2024年预算减少72.75万元,下降20%,下降的主要原因是严格落实过“紧日子”有关要求,压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额89.21万元,其中:政府采购货物预算41.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算48万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.21万元,小微企业预留政府采购项目预算金额20.21万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为472.90万元。其中:办公用房592.88平方米,价值2万元。预算部门共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值39.85万元。2025年拟采购固定资产约25.48万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:基层党员教育培训专项经费

1.项目概括:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真开展基层党员教育市级重点培训。

2.立项依据:《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条“党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨,重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制。”

3.实施主体:中共平凉市委组织部。

4.实施周期:2025年1月1日——2025年12月31日。

5.实施计划:2025年2月-11月,组织举办培训班。

6.年度预算安排:75万元。

7.预期总体目标:举办市级重点培训班5期,培训480人(次),持续创新基层党员教育培训方式方法,切实提高党员教育培训工作质量,进一步提升党员队伍能力素质。

项目名称:人才工作经费人才宣介引进及生活补助住房保障资金、市级人才项目及专家工作站(室)补助奖励资金、专家人才慰问疗养及培训经费

1.项目概括:立足全市重点产业、行业和关键领域发展对人才的迫切需要,有针对性的引进急需紧缺人才和高层次专家人才,加强科技创新平台建设,培养开发本土人才,不断提升人才服务保障能力水平,更好地满足高质量发展对人才的需求。

2.立项依据:《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》(甘发〔2016〕29号);《平凉市“十四五”期间人才发展规划》(平发〔2023〕8号);《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》(平发〔2022〕14号);《平凉市人才引进管理使用办法》(平发〔2024〕8号);《关于支持甘肃医学院加强高层次人才队伍建设有关事宜的通知》(平人才办发〔2023〕6号)。

3.实施主体:中共平凉市委组织部(市委人才工作领导小组办公室)。

4.实施周期:2025年1月1日——2025年12月31日。

5.实施计划:2025年初,对市级领导联系专家开展1次慰问;2025年3月-11月,举办重点产业人才示范培训班、高层次专家国情研修班、引进高层次人才和急需紧缺专业技术人才能力提升示范培训班等;围绕“三区一城市”和九大重点产业链建设,立项实施2026年市级重点人才项目约13个,2025年下半年拨付经费;2025年,根据各单位引才进度,及时落实生活补助和提供公租房(租赁补助)等政策待遇。

6.年度预算安排:1000万元。

7.2025年预期目标:围绕“三区一城市”和九大重点产业链建设,对甘肃医学院引进的高层次人才、市属企事业单位引进的高层次人才和急需紧缺专业技术人才,落实每人5—30万元生活补助和提供公租房(租赁补助)等政策待遇;对柔性引进的高端人才分层次享受5万元、3万元、2万元生活补助等政策待遇;立项实施2026年市级重点人才项目约13个,落实项目经费;有计划地举办重点产业人才示范培训班、青年科技创新人才示范培训班、高层次专家国情研修班、引进高层次人才和急需紧缺专业技术人才能力提升示范培训班等,培训各类人才200名左右;认真落实党委联系服务专家制度,每年至少开展1次慰问活动;推进实施“六雁”工程,选聘重点领域首席专家、评选各学科领衔专家,对建立的工作室分别给予10万元、5万元经费补助。

(四)部门管理转移支付情况

2025年,部门管理转移支付300万元,与上年度持平。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付300万元,具体项目有:专业化管理的行政村党组织书记报酬补助资金项目300万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共平凉市委平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个,按规定随年度预算一并公开项目7个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为25%。开展1-9月绩效运行监控项目8个,占本部门项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为62.5%。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共8个,其中,部门整体支出1个,项目支出7个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:全部随决算公开。

4.绩效结果应用情况。2025年度增加部门预算项目0个,压减率27.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个(人才工作专项按照内容对项目经费进行了细分)。

(二)2025年绩效目标编制情况。

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标14个、三级指标58个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标46个、三级指标96个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

附件1:中共平凉市委组织部2025年部门预算公开表.xlsx
       附件2:中共平凉市委组织部2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

信息来源:中共平凉市委组织部
责任编辑:中共平凉市委组织部
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