当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 市委各部门预算

中共平凉市委政法委员会(汇总)2025年部门预算公开

发布时间:2025-01-26 17:37 字体: [ ] [ ] [ ]

中共平凉市委政法委员会(汇总)

2025年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

市委政法委是党委领导和管理政法工作的职能部门,是实现党对政法工作领导的重要组织形式,指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。主要职责:

(一)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

(二)贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

(三)加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四)了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六)支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

(八)落实中央、省市国家安全领导机构、全面依法治国、依法治省、依法治市领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治平凉建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

编制内设职能科室9个,包括:办公室、研究室、干部和宣传教育科、执法监督科、法治科(司改办)、综治督导科、基层社会治理科(铁路护路联防工作办公室)、维稳指导科(政治安全科)、反邪教协调科。另设政治部。

)其他事业单位

市委政法委下属2个全额事业单位:市综治中心和市法学会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括中共平凉市委政法委员会机关预算和直属单位平凉市社会治安综合治理中心(以下简称市综治中心)预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年预算收入843.49万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入843.49万元,比2024年预算增加26.58万元,增长11.08%,增长的主要原因是人员变化导致社会保障就业支出增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入843.49万元,政府性基金预算收入0万元。上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2025年支出预算843.49万元,其中:当年财政拨款预算843.49万元,比2024年预算增加26.58万元,增长11.08%,增长的主要原因是:增长的主要原因是人员变化导致社会保障就业支出增加。包括:

1.一般公共服务支出683.30万元。

2.社会保障和就业支出79.14万元。

3.卫生健康支出34.25万元。

4.住房保障支出46.8万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出843.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年基本支出738.49万元,比2024年预算增幅37.8%。增加的主要原因是:人员变化导致社会保障就业支出增加。

(二)项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算105万元,比2024年预算增加8万元,减幅11.8%,增长的主要原因一是增加了综治中心大楼电费项目;二是增加了见义勇为基金项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,与2024年预算持平。

(二)公务接待费0万元,与2024年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),与2024年预算持平。

(四)培训费0万元,比2024年预算减少5万元。

(五)会议费会议费0万元,比2024年预算减少5万元。

(六)机关运行费118.45万元,比2024年基本持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入,2025年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额13.95万元,其中:政府采购货物预算7.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为387.32万元。其中:办公用房为其他单位用房。预算部门共有公务用车0辆(包括已参加车改,但产权尚未转移的车辆)。单价20万元以上的设备价值0元。2025年拟采购固定资产约0.85万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

我单位按照《平凉市市级财政预算绩效管理办法》《预算项目事前绩效评估管理办法》《预算绩效目标管理办法》等规定,对项目支出按照真实、完整、准确、透明的原则,合理设定绩效指标及权重,采用定性与定量相结合的方法,全部开展绩效评价,并及时公开。

(二)2025年部门预算项目支出绩效目标情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7个,涉及财政支出105万元,其中:一般公共预算项目7个,涉及财政支出105万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位市综治中心纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市委政法委2025年部门预算公开表 (汇总).xls
                 市委政法委2025年部门预算绩效目标表(汇总).xls

信息来源:中共平凉市委政法委员会
责任编辑:中共平凉市委政法委员会
分享: