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共青团平凉市委2024年部门预算公开情况说明

发布时间:2024-02-05 11:02 字体: [ ] [ ] [ ]

共青团平凉市委

2024年部门预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年部门预算公开如下:

一、部门职责

共青团平凉市委是团的一级地方委员会,是全市共青团组织的领导机关,受市委和团省委的双重领导。团市委机关的主要职责是:

(一)行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、学联和少先队工作的职权,对全市青年社团组织进行指导、服务和管理。  

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全市各级团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物发行等事务进行规划和管理。组织、指导各级团组织发展团属事业。

(三)指导各级团组织加快团的改革发展,加强团的自身建设,搞好基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;协助党组织管理县(区)团委和市直团委领导班子。

(四)调查青少年思想动态和工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论、青少年思想教育和青少年事业发展等问题,提出相应对策,开展各种活动。

(五)组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

(六)参与有关全市青少年事务法规的制定和实施,协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务,保护和维护青少年的合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

(七)协助市政府、教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校管理和社会安定团结。组织实施全市希望工程。

(八)会同有关部门加强全市青少年外事工作和市内外青少年友好交流工作,参与制定有关全市青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。加强对相关青年社会组织的联系、服务和引导,做好青年志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作。

(九)承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。

二、机构设置

共青团平凉市委机关设置5个内设机构,即办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展部和社会工作部。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年预算收入197.28万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入197.28万元,比2023年预算增加4.75万元,增长2.4%,增长的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入197.28万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2024年支出预算197.28万元(详见部门预算公开表3),其中:当年财政拨款预算197.28万元,比2023年预算增加4.75万元,增长2.4%,增长的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出160.75万元。

2.社会保障和就业支出16.76万元。

3.卫生健康支出8.1万元。

4.住房保障支出11.67万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出197.28万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出186.28万元,2023年预算增加4.75万元,增长2.4%,增长的主要原因是:住房保障支出增加,社会保障和就业支出增加,人员职务职级晋升,交通费用增加基本支出预算安排。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11万元,比2023年预算减少10万元,下降47%,下降的主要原因是对共青团项目支出进行整合,项目支出减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万,与上年无变化。

(二)公务接待费0万元,与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(无公务用车)。

(四)培训费0万元

(五)会议费0万元

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费29.70万元,比2023年预算减少13.22万元,下降30%,下降的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定和有关要求,落实“过紧日子”有关措施,压减机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为111710万元,净值为52987.18万元。其中:办公用房313平方米,为市机关事务管理局分配用房;部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元;单价10万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

(二)非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入单位0个2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

无重点项目

(四)部门管理转移支付情况

2024年,部门管理转移支付0万元,相关表格为空。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。2024年,我单位严格按照市财政局相关规定,以预算编制执行与绩效管理评价并重为原则,组织开展了2024年专项资金绩效目标填报工作,通过预算执行与绩效管理结合推进,有效保证了资金的安全高效支出。

(二)2024年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是共青团、少先队工作经费和青少年发展工作经费,涉及财政支出11万元。其中:涉及一般公共预算项目2个,涉及财政支出11万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2024年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

10、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

11、科学技术支出(类)社会科学(款):反映用于社会科学方面的支出。

12、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款):反映新闻出版、电影等方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款):反映国家电影事业发展专项资金安排的支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项):反映国家电影事业发展专项资金安排的资助影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

23、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

32、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

33、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

35、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、转移性支出(类):反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出

40、转移性支出(类)一般性转移支付(款):反映政府间一般性转移支付。

41、转移性支出(类)一般性转移支付(款)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出(项):反映上级政府对下级政府的文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出。

42、转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付支出(项):反映除上述项目以外的其他一般性转移支付支出。

43、转移性支出(类)专项转移支付(款):反映政府间专项转移支付。

44、转移性支出(类)专项转移支付(款)文化旅游体育与传媒(项):反映下级政府收到的上级政府的文化旅游体育与传媒专项补助支出。

45、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款):反映政府间政府性基金转移支付。

46、转移性支出(类)政府性基金转移支付(款)其他支出(项):反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

47、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

48、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

49、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

50、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

51、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

52、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

53、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

54、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

55、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

56、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

57、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

58、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

59、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

60、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

61、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

62、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

63、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

64、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

65、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

67、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

68、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

71、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

72、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

73、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

74、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

75、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

76、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

77、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

78、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

79、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

80、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

81、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出(基本建设)(类):反映由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

84、资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

85、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

86、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

87、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

88、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

89、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

90、对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

91、对企业补助(类)费用补贴(款):反映对企业的费用性补贴。

92、其他支出(类):反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

93、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款):反映对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴支出。

                              

 

 

共青团平凉市委员会

20242月2日

 

附件:1.团市委2024年部门预算公开表

2.团市委2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 


附件1




表一、部门收支总体情况表


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

197.285

一、一般公共服务支出

160.753

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

16.759

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

8.104



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

11.669



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出














197.285

本 年 支 出 合 计

197.285

上年结转结余


年终结转结余






     

197.285

     

197.285





表二、部门收入总体情况表


单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

197.285

     经费拨款

197.285

二、政府性基金财政拨款收入


     经费拨款


        本年收入合计

197.285

        收入合计

197.285



 






表三、部门支出总体情况表





单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

197.285

186.285

11.000


一般公共服务支出

160.753

149.753

11.000


群众团体事务

160.753

149.753

11.000


行政运行

160.753

149.753

11.000


社会保障和就业支出

16.759

16.759



行政事业单位养老支出

16.557

16.557



行政单位离退休

0.348

0.348



机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.209

16.209



财政对其他社会保险基金的补助

0.203

0.203



财政对工伤保险基金的补助

0.203

0.203



卫生健康支出

8.104

8.104



行政事业单位医疗

8.104

8.104



行政单位医疗

6.585

6.585



公务员医疗补助

1.520

1.520



住房保障支出

11.669

11.669



住房改革支出

11.669

11.669



住房公积金

11.669

11.669









表四、财政拨款收支总体情况表



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

197.285

一、本年支出

197.285

(一)一般公共预算财政拨款

197.285

(一)一般公共服务支出

160.753

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

16.759



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

8.104



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

11.669



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










           

197.285

           

197.285















表五、财政拨款支出表












单位:万元



单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出



合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出



合计

197.285

197.285

186.285

11.000









中国共产主义青年团平凉市委员会

197.285

197.285

186.285

11.000









中国共产主义青年团平凉市委员会

197.285

197.285

186.285

11.000














表六、一般公共预算支出情况表



单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

197.285

186.285

11.000

201

一般公共服务支出

160.753

149.753

11.000

20129

群众团体事务

160.753

149.753

11.000

2012901

行政运行

160.753

149.753

11.000

208

社会保障和就业支出

16.759

16.759


20805

行政事业单位养老支出

16.557

16.557


2080501

行政单位离退休

0.348

0.348


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.209

16.209


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.203

0.203


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.203

0.203


210

卫生健康支出

8.104

8.104


21011

行政事业单位医疗

8.104

8.104


2101101

行政单位医疗

6.585

6.585


2101103

公务员医疗补助

1.520

1.520


221

住房保障支出

11.669

11.669


22102

住房改革支出

11.669

11.669


2210201

住房公积金

11.669

11.669




表七、一般公共预算基本支出表




单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

186.285

154.413

31.872

301

工资福利支出

154.065

154.065


30103

奖金

29.488

29.488


30102

津贴补贴

8.103

8.103


30101

基本工资

80.290

80.290


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.209

16.209


30112

其他社会保障缴费

0.203

0.203


30110

职工基本医疗保险缴费

6.585

6.585


30111

公务员医疗补助缴费

1.520

1.520


30113

住房公积金

11.669

11.669


302

商品和服务支出

31.872


31.872

30202

印刷费

0.352


0.352

30239

其他交通费用

11.220


11.220

30208

取暖费

0.876


0.876

30211

差旅费

5.000


5.000

30228

工会经费

1.945


1.945

30229

福利费

2.431


2.431

30201

办公费

8.548


8.548

30205

水费

0.300


0.300

30206

电费

0.900


0.900

30207

邮电费

0.300


0.300

303

对个人和家庭的补助

0.348

0.348


30305

生活补助

0.348

0.348




表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表








单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计








中国共产主义青年团平凉市委员会

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000











表九、一般公共预算机关运行经费





单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

1.000

合计

29.707

18.707

11.000

2.000

印刷费

0.352

0.352


3.000

取暖费

0.876

0.876


4.000

差旅费

5.000

5.000


5.000

福利费

2.431

2.431


6.000

办公费

8.548

8.548


7.000

水费

0.300

0.300


8.000

电费

0.900

0.900


9.000

邮电费

0.300

0.300


10.000

其他商品和服务支出

11.000


11.000



表十、政府性基金预算支出情况表


单位:万元

项目

预算数


0.000



表十一、部门管理转移支付表





单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

中国共产主义青年团平凉市委员会

0.000

0.000

0.000

0.000



附件2







项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

共青团、少先队工作经费

项目属性

续建项目

主管部门


实施单位

团市委

项目负责人

樊小康

联系电话

0933-8229320

项目性质

专项业务费项目

项目类型

其他专项经费

项目实施时间

预计开始时间2024年1月1日

预计结束时间:2024年12月31日

资金情况
(万元)

年度资金总额:

8

    其中:财政拨款

8

          其他资金


项目概况

举办“五四”“六一”儿童节主题队日市级示范活动、平凉市“红领巾”暑期爱心托管班、开展平凉市2023—2024年度“红领巾奖章”三星章评定、“两红两优”等一些领域活动。

立项依据

项目立项的依据

中共中央《关于全面加强新时代少先队工作的意见》;省委、市委《关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》、《关于进一步加强全市基层团组织经费保障和阵地建设的通知》(平团联发〔2018〕1号)

项目建设的必要性

通过举办开展团属特色品牌活动,全力以赴抓好共青团思想政治引领、服务青年发展、助力中心大局等重点工作任务落实。




年度目标

目标1:举办“五四”“六一”儿童节主题队日市级示范活动;
目标2:举办平凉市“红领巾”暑期爱心托管班;
目标3:举办平凉市团干部、少先队辅导员培训班;                                                                                                目标4:开展平凉市2023—2024年度“红领巾奖章”三星章评定和“两红两优”评选。




一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

1.举办“五四”六一儿童节主题队日市级示范活动;

2

2.举办平凉市红领巾暑期爱心托管班;

2

3.举办平凉市团干部、少先队辅导员培训班;

1

4.开展平凉市2023—2024年度“红领巾奖章”三星章评定和“两红两优”评选,拟评定500名个人(集体)三星章。

500

质量指标

1.少先队员光荣感、归属感

提升

2.少先队辅导员政治素质和专业水平

提升

3.少先队组织活力

提升

时效指标

1.举办“五四”六一儿童节主题队日市级示范活动;

及时

2.举办平凉市红领巾暑期爱心托管班;

及时

3.举办平凉市团干部、少先队辅导员培训班;

及时

4.开展平凉市2023—2024年度“红领巾奖章”三星章评定和“两红两优”评选。

及时

成本指标

1.举办“五四”六一儿童节主题队日市级示范活动成本;

5万元

2.举办平凉市红领巾暑期爱心托管班成本;

0.5万元

3.举办平凉市团干部、少先队辅导员培训班经费成本;

3万元

4.开展平凉市2023—2024年度“红领巾奖章”三星章评定和“两红两优”评选相关费用。

3万元


社会效益
指标

党建带团建、队建育人链条

完善

少先队组织引领、服务少先队员能力

提升

少先队员理想信念

坚定

可持续影响
指标

党建带团建、队建育人链条

完善

少先队组织引领、服务少先队员能力

提升

少先队员理想信念

坚定

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

>=95%









项目支出绩效目标表

2024年度)

项目名称

青少年发展工作经费

项目属性

续建项目

主管部门


实施单位

团市委

项目负责人

 

联系电话

0933-8229320

项目性质

专项业务费项目

项目类型

其他专项经费

项目实施时间

预计开始时间2024年1月1日

预计结束时间:2024年12月   31日

资金情况
(万元)

年度资金总额:

3

    其中:财政拨款

3

          其他资金


项目概况

    为充分发挥共青团工作职能,2024年继续举办开展青年大学习、青年创业培训班、“团团帮就业”专项招聘会、青年婚恋交友活动等特色品牌活动,全面落实共青团改革要求,不断加强自身建设。

立项依据

项目立项的依据

团省委、省财政厅《关于进一步加强全省基层团组织经费保障和阵地建设的通知》(甘团联发【2018】4号)

项目建设的必要性

通过举办开展团属特色品牌活动,全力以赴抓好共青团思想政治引领、服务青年发展、助力中心大局等重点工作任务落实。




年度目标

  目标1:在全市团员青年中开展青年大学习活动;
  目标2:加强基层团组织建设;
  目标3:举办市级团团帮就业线上线下招聘会;
  目标4:举办市级示范青年创业培训班;
  目标5:开展乡村振兴·青春助农线上集中公益直播活动;
  目标6:加大快递小哥暖心服务站建设力度。




一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

举办青年交友活动

1场次

举办市级“团团帮就业”线上线下招聘会

20场次

开展“乡村振兴·青春助农”线上集中公益直播活动

2场次

举办市级示范青年创业培训班

5

质量指标

全市团员青年参与青年大学习

>50万人

时效指标

七夕左右开展婚恋交友活动

及时

常态化组织开展美丽平凉·青春行动全域无垃圾·你我齐动手志愿服务活动

常态化

效益指标

社会效益
指标

通过青年创业培训,就业困难青年致富技能

提高

通过“乡村振兴·青春助农”线上集中公益直播活动,推介我市文化旅游资源和特色农产品


通过建设“快递小哥暖心服务站”,有效解决快递员饮水难、休息难、充电难等实际困难


 生态效益
指标

通过种植“青年林”,平凉绿化率

提高

人居环境

进一步改善

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

>=95%


共青团平凉市委整体支出绩效目标表


2024年度)

部门基本 信息

部门(单位)名称

中国共产主义青年团平凉市委员会

联系人

樊小康

联系电话

0933-8251378

人员编制数

12

实有人数

12

部门职能简介

    行使和履行领导全市共青团工作以及全市青联、少先队工作的职权,组织和带领团员青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项工作任务。

当年预算构成
(万元)

资金来源

合计

财政拨款

其他资金

197.28万元

197.28


支出预算

支出预算
合计

人员经费

公用经费

专项业务费项目

197.28万元

154.41万元

31.87万元

11万元

年度总体 目标

在今年收支预算内,确保完成以下目标:
目标1:支出职工基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗等社保缴费等费用。

目标2:在五四青年节、六一儿童节、少先队建队日、国际禁毒日等重要时间节点,召开五四表彰暨青春故事分享会,举办青春大讲堂、文艺晚会、普法宣传、法律知识进校园等形式多样的以广大青少年为主体的活动。

年度绩效 指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

部门投入目标

资金投入

基本支出预算执行率

100.00%

项目支出预算执行率

100.00%

三公经费控制情况

合理

专项经费支出安排合理性

合理

财务管理

财务管理制度健全性

合规

资金使用合规性

合规

政府采购合规性

合规

人员管理

人员编制合规性

合规

人事管理制度健全性

健全

资产管理

资产管理制度健全性

健全

资产清查情况

全面

部门履职目标

数量指标

举办青春大讲堂宣讲

2次以上

青年婚恋交友活动

5场次

开展一期全市“青马工程”培训班

一期

质量指标

通过举办青春大讲堂等活动,青年致富技能。

提升

通过开展“青马工程”培训班,提升团干部履职能力

一场次

时效指标

3月5日前后开展志愿服务活动

及时

5月4日 开展五四青年节活动

及时

6月1日前后开展庆祝儿童节活动

及时

部门效果目标

社会效益指标

通过举办法律知识进校园、普法宣传、发放普法资料等方式,青少年抵御违法犯罪能力

进一步提高

满意度目标

受益者满意度

>90%

影响力目标

档案管理

档案管理情况

完善

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

>90%

其他需要
说明的情况


 


信息来源:平凉市财政局
责任编辑:李开轩
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