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2023年度中国国民党革命委员会平凉市委员会部门决算

发布时间:2024-09-23 16:30 字体: [ ] [ ] [ ]

2023年度

 

民革平凉市委会

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.在中共平凉市委的领导下参加本市事务,参与本市对国家方针、政策、法律的贯彻执行。

2.在中共平凉市委的领导下,参与全市重大事项、重要事务和政府领导人选的协商,对全市重要事务进行民主监督,主要包括调查研究、咨询服务、专题讨论,提出合理化意见和建议。

3.在宪法和法律规定的权利和义务范围内独立开展党务活动,加强对党员的思想政治工作,努力提高民革自身建设的水平、积极履行参政议政职责,为实现中华民族的伟大复兴、祖国统一、推动政治文明和维护社会安定团结做贡献。

4.发挥自身优势,积极开展智力支边和帮扶工作,为全面建设社会主义现代化幸福美好新平凉做贡献。

5.指导各县(区)委员会、支部工作,承办民革省委会和中共平凉市委交办的其它工作任务。

二、机构设置

我单位成立于20087月,是市级民主党派机关,负责全市200余名党员的学习培训、档案管理、会议活动等多项工作。我单位为县级建制,人员编制3人,实有3人,其中县处级领导副职1人,正科级干部1人,四级主任科员1人,内设机构为办公室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入

支出



   

行次

决算数

   

行次

决算数



   


1

   


2



一、一般公共预算财政拨款收入

1

51.78

一、一般公共服务支出

14

43.69



二、政府性基金预算财政拨款收

2


二、外交支出

15




三、国有资本经营预算财政拨款

收入

3


三、国防支出

16




四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17




五、事业收入

5


五、教育支出

18




六、经营收入

6


六、科学技术支出

19




七、附属单位上缴收入

7


八、社会保障和就业支出

20

4.48



八、其他收入

8


九、卫生健康支出

21

1.41




9


十九、住房保障支出

22

2.20



本年收入合计

10

51.78

本年支出合计

23

51.78



使用非财政拨款结余

(含专用结余)

11


结余分配

24




年初结转和结余

12


年末结转和结余

25




总计

13

51.78

总计

26

51.78



 

二、收入决算表

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目

代码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

51.78

51.78







201

一般公共服务支出

43.69

43.69







20128

民主党派及工商联事务

43.69

43.69







2012801

行政运行

43.69

43.69







208

社会保障和就业支出

4.48

4.48







20805

行政事业单位养老支出

4.44

4.44







2080501

行政单位离退休

0.85

0.85







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.59

3.59







20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.05

0.05







2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05







210

卫生健康支出

1.41

1.41







21011

行政事业单位医疗

1.41

1.41







2101101

行政单位医疗

0.93

0.93







2101103

公务员医疗补助

0.47

0.47







221

住房保障支出

2.20

2.20







22102

住房保障支出

2.20

2.20







2210201

住房公积金

2.20

2.20







 

三、支出决算表

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目

代码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

51.78

51.78






201

一般公共服务支出

43.69

43.69






20128

民主党派及工商联事务

43.69

43.69






2012801

行政运行

43.69

43.69






208

社会保障和就业支出

4.48

4.48






20805

行政事业单位养老支出

4.44

4.44






2080501

行政单位离退休

0.85

0.85






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.59

3.59






20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.05

0.05






2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05






210

卫生健康支出

1.41

1.41






21011

行政事业单位医疗

1.41

1.41






2101101

行政单位医疗

0.93

0.93






2101103

公务员医疗补助

0.47

0.47






221

住房保障支出

2.20

2.20






22102

住房保障支出

2.20

2.20






2210201

住房公积金

2.20

2.20






 

四、财政拨款收入支出决算总表

收入

支出



   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



   


1

   


2

3

4

5



一、一般公共预算财政拨款

1

51.78

一、一般公共服务支出

15

43.69

43.69





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16







三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17








4


四、公共安全支出

18








5


五、教育支出

19








6


六、科学技术支出

20








7


八、社会保障和就业支

21

4.48

4.48








九、卫生健康支出


1.41

1.41






8


十九、住房保障支出

22

2.20

2.20





本年收入合计

9

51.78

本年支出合计

23

51.78

51.78





年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24







一般公共预算财政拨款

11



25







政府性基金预算财政拨款

12



26







国有资本经营预算财政拨款

13



27







总计

14

51.78

总计

28

51.78

51.78





 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

51.78

51.78


201

一般公共服务支出

43.69

43.69


20128

民主党派及工商联事务

43.69

43.69


2012801

行政运行

43.69

43.69


208

社会保障和就业支出

4.48

4.48


20805

行政事业单位养老支出

4.44

4.44


2080501

行政单位离退休

0.85

0.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.59

3.59


20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.05

0.05


2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.05

0.05


210

卫生健康支出

1.41

1.41


21011

行政事业单位医疗

1.41

1.41


2101101

行政单位医疗

0.93

0.93


2101103

公务员医疗补助

0.47

0.47


221

住房保障支出

2.20

2.20


22102

住房保障支出

2.20

2.20


2210201

住房公积金

2.20

2.20


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

40.89

302

商品和服务支出

10.06

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

26.37

30201

办公费

0.3

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

1.84

30202

印刷费

0.12

30702

国外债务付息


30103

奖金

5.56

30203

咨询费

3.06

310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.59

30206

电费

0.08

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.09

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

0.93

30208

取暖费

0.34

31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

0.35

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.05

30211

差旅费

1.05

31008

物资储备


30113

住房公积金

2.2

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费

0.71

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助

0.12

30227

委托业务费

1

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

0.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费

0.36

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

3.24

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.14




人员经费合计

41.72

公用经费合计

10.06

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无相关收入支出

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门无相关收入支出

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门无相关收入支出

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)总收支。2023 年度年初结转和结余0万元,本年收入51.78万元,本年支出51.78万元,使用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元, 年末结转和结余0万元。2023年度收、支总计均为51.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.19万元,下降2.3%,主要原因是人员经费有所下降和压缩部分开支。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入51.78万元,本年支出51.78万元,年末结转和结余0万元。

(三)政府性基金预算财政拨款收支。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0    万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款收支。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计51.78万元,其中:财政拨款收入51.78万元,占100%;。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计51.78万元,其中:基本支出51.78万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为51.78万元。与年相比,各减少1.19万元,下降2.3%,主要原因是人员经费有所下降和压缩部分开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51.78万元,较上年决算数减少1.19万元,下降2.3%,主要原因是人员经费有所下降和压缩部分开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出43.69万元,占84.4%;社会保障和就业支出4.48万元,占8.6%;卫生健康支出1.41万元,占2.7%;住房保障支出2.2万元,占4.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.78万元,支出决算为51.78万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为43.69万元,支出决算为43.69万元,完成年初预算的100%.

2.社会保障和就业支出年初预算数为4.48万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的100%

3.卫生健康支出年初预算数为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%

4. 住房保障支出年初预算数为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出51.78万元。其中:

人员经费41.72万元,较上年决算数增加0.5万元,增长1.2%,主要原因是本年度职工工资晋级人数较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.06万元,较上年决算数减少1.69万元,下降1.8%,主要原因是减少了各项费用开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度本部门无“三公”经费支出。

、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出10.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、差旅费费等机关运行经费较上年决算数减少1.69万元,下降1.8%,主要原因是减少了各项费用开支。

本年度无会议费支出     

本年度无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十三、其他需要说明的情况

无。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及调研工作经费4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我会在2023年度部门决算中反映“调研工作”项目绩效自评结果。

1.“调研工作”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元,执行数4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度,我会完成的绩效目标工作为调研工作,具体内容为:开展了“做强种子‘芯片’,保障粮食安全”专题调研,从加强种质资源保护利用、推进育种平台建设、创新土地经营机制、加大育种政策落实四个方面提出了11条符合实际的建议,得到了市委主要领导批示和市政府及相关部门的高度肯定和积极落实;在灵台县、崇信县、静宁县开展了“三基地两区”建设监督性调研,通过实地观摩、听取汇报、现场交流互动等方式,详细了解文旅康养基地建设、平凉红牛产业精品培育等建设情况,并完成了《关于全市文旅康养基地建设的调研报告》《关于平凉红牛产业发展新模式的调研报告》,围绕规划引领、项目建设和宣传推介等方面提出了针对性建议,进一步推动了全市“三基地两区”建设。

2.“调研工作”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.1万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照我市相关财务制度的规定,合规使用;二是保障民革平凉市委会各项调研工作顺利开展,为我市经济社会发展建言献策。发现的主要问题及原因:部分指标设置不完善,分值设置不准确,评价结果存在少许误差。下一步改进措施进一步加强财务从业人员的专业学习教育。

三、部门绩效评价结果

    我单位在项目经费使用上,保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;圆满完成了2023年资金使用目标,产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3:

民革平凉市委会市级预算项目支出绩效自评表

2023年度)

 

项目名称

调研工作经费

 

主管部门


 

实施单位


 

 

 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分


 

年度资金总额

4

4

4

10

100%

10


 

其中:当年财政拨款

4

4

4



 

上年结转资金






 

其他资金





 

年度总体目标

 

预期目标

 

实际完成情况


1.严格按照我市相关财务制度的规定,合规使用。

2.保障民革市委会各项调研工作顺利开展,为我市经济社会发展建言献策。

    市委会开展了“做强种子‘芯片’,保障粮食安全”专题调研,得到了市委主要领导批示和市政府及相关部门的高度肯定和积极落实。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及

改进措施


 

产出指标

 

数量指标

 

指标1:提交调研成果

 

1

 

1

 

20

 

20





 

指标2:开展社会服务

 

2

 

5

 

10

 

10




 

质量指标

 

指标1:资金合规使用

 

100%

 

100%

 

10

 

10





 

指标2:调研成果助推经济社会发展

 

100%

 

90%

 

10

 

10




 

时效指标

 

指标1:发放职工工资

 

100%

 

100%

 

10

 

10





 

指标2:缴纳职工社会保险及医疗费

 

100%

 

100%

 

10

 

10




 

社会效益指标

 

指标1:发挥党派优势,服务人民群众

 

100%

 

90%

 

10

 

10



 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

指标1:民革党员满意度

 

100%

 

100%

 

20

 

20


总分

100

100


说明

 

请在此处简要说明中央和省委巡视、市委巡察、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

 

注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

 2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、市委巡察各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。   

  3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。


 

 

2023年度民革平凉市委员会

项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

民革平凉市委会为市级民主党派机关单位,县级建制,现有编制3人,实有3人,单位主要职能为:积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行,参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商,并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

2023年度,我单位实施项目一项,即调研工作经费,预算项目经费4万元,项目概况为:围绕市委、市政府中心工作,深入调查研究,高质量、高效率完成市委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题,提高重点课题调研质量。

2023年度,我单位实际投入项目经费4万元,主要用于开展调研工作的差旅费,组织召开调研座谈会的场地租赁费,调研过程中印刷相关文件材料的印刷费等。

(二)项目绩效目标

1.严格按照我市相关财务制度的规定,合规使用。

2.保障民革平凉市委会各项调研工作顺利开展,为我市经济社会发展建言献策。

(三)项目实施情况分析

项目资金到位:4万元项目资金全数到位。

资金使用:项目资金用于调研差旅费、会议费及材料印刷费等。

资金管理:按照财政资金使用规范进行管理使用。

项目组织:根据年度调研工作重点计划目标开展调研工作。

二、绩效评价工作情况

(一)评价目的

为提高资金使用效率和效益,按照市财政局文件要求,我单位对2023年财政预算拨款资金进行了全面自查,认真组织开展了绩效评价工作。

(二)评价对象及范围

民革平凉市委会2023年度财政预算资金。

(三)评价依据

《平凉市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》文件

(四)评价原则及方法

绩效评价原则:我单位在绩效评价过程中坚持科学规范、公开公正的原则,确保绩效评价严格遵循既定程序,科学可行,评价结果应客观公正,并接受社会公开监督。

三、项目主要绩效及评价结论

(一)绩效分析

本年度,我会开展了“做强种子‘芯片’,保障粮食安全”专题调研,从加强种质资源保护利用、推进育种平台建设、创新土地经营机制、加大育种政策落实四个方面提出了11条符合实际的建议,得到了市委主要领导批示和市政府及相关部门的高度肯定和积极落实;在灵台县、崇信县、静宁县开展了“三基地两区”建设监督性调研,通过实地观摩、听取汇报、现场交流互动等方式,详细了解文旅康养基地建设、平凉红牛产业精品培育等建设情况,并完成了《关于全市文旅康养基地建设的调研报告》《关于平凉红牛产业发展新模式的调研报告》,围绕规划引领、项目建设和宣传推介等方面提出了针对性建议,进一步推动了全市“三基地两区”建设。

(二)评价结论

1.评分结果:整体评价得分为100分。

2.主要结论我单位在项目经费使用上,保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;圆满完成了2023年资金使用目标,产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.项目完成前,及时整理项目指标,建立指标库;

2.积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关会议,积极培养绩效评价考核意识,根据实际情况调整项目相关绩效指标及分值,提高绩效考核和评价的科学性;

3.项目进行过程中应加强项目监管,督促项目进度,确保项目实施达到预期目标;

(二)存在的问题

部分指标设置不完善,分值设置不准确,评价结果存在少许误差。

(三)建议和改进举措

1.建议:加强对指标考核评价体系建立工作的专业培训,提升绩效考核的科学性合理性。

2.改进举措:进一步加强财务从业人员的专业学习教育。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民革平凉市委会部门单位整体支出绩效自评表

2023年度)

部门(单位)名称

中国国民党革命委员会平凉市委员会

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

预算数
(万元)

其中:财政拨款

执行数
(万元)

其中:财政拨款









行政运行

完成

43.69

43.69

43.69

43.69


行政单位离退休

完成

0.85

0.85

0.85

0.85


行政单位养老保险

完成

3.59

3.59

3.59

3.59


工伤保险补助

完成

0.05

0.05

0.05

0.05


行政单位医疗

完成

1.41

1.41

1.41

1.41


住房公积金

完成

2.19

2.19

2.19

2.19


金额合计

51.78

51.78

51.78

51.78

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

目标实际完成情况


 

目标1:完成市委会调研工作
目标2:完成市委会社会服务工作
目标3:支付职工工资
目标4:保障机关正常运行

目标5:支付职工社会保险及医疗费用

 

目标1完成情况:完成
目标2完成情况:完成
目标3完成情况:完成

目标4完成情况:完成

目标5完成情况:完成










一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值


产出指标

数量指标

指标1提交调研成果

1项

1项




指标2开展社会服务工作

2次以上

2次以上




指标3召开工作会议

1次以上

1次以上



质量指标

指标1保障机关正常运行

合理

合理




指标2经费合规使用

合规

合规



时效指标

指标1发放职工工资

按时

按时




指标2缴纳职工社会保险及医疗费用

按时

按时



社会效益
指标

指标1发挥党派优势,服务人民群众

满意

满意


满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标1民革党员满意度

满意

满意

2023年度民革平凉市委会

整体支出绩效自评报告


一、单位概况

(一)单位概况

中国国民党革命委员会平凉市委员会成立于2008年7月,内设科室为办公室。

(二)单位组织机构及人员情况

民革平凉市委会系市级民主党派机关单位,县级建制,现有编制3人,实有3人,其中县处级领导副职1人,正科级干部1人,四级主任科员1人。

(三)年度重点工作计划

积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行,参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商,并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2023年,我单位基本支出共计51.78万元,其中行政运行43.69万元,行政单位离退休0.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元,财政对工伤保险基金的补助0.04万元,行政单位医疗2.15万元

(二)项目支出

2023年,我单位实施项目1项,项目名称为调研工作经费,预算项目经费4万元,项目概况为:围绕市委、市政府中心工作,深入调查研究,高质量、高效率完成市委会统一安排的主持调研课题和协作调研课题,提高重点课题调研质量。

本年度,我单位实际投入项目经费4万元,主要用于机关工作人员开展调研工作的差旅费;组织召开调研座谈会的场地租赁费;组织党员专家参与调研工作的租车费、伙食费;调研过程中印刷相关文件材料的印刷费等。

(三)三公经费情况

2023年,我单位无“三公”经费支出。

三、部门(单位)整体支出绩效目标

(一)战略目标

积极参与国家方针、政策、法律的贯彻执行,参与全市重大事项、方针政策和政府领导人选的协商,并对全市贯彻中国共产党和国家各项方针政策及各项政治活动进行民主监督。

(二)中长期发展规划

坚持中国共产党领导,积极履行好参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。

(三)职能、职责

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》,以及中共中央关于统一战线工作的方针政策,按照《民革章程》的要求及民革中央、省委以及中共平凉市委有关决定组织开展全市民革工作;

2.负责民革平凉市代表大会、全体委员会议、常务委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作,指导民革各基层组织工作;

3.负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民革基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作;

4.组织指导市内各级组织开展政治理论、统战理论、时事政策、民革章程和民革历史的学习;

5.组织指导市内各级组织开展调查研究活动,履行参政议政、民主监督职能,组织政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;

6.培养推荐民革后备干部;

7.发挥民革优势,组织市内各级组织开展社会服务活动;

(四)近三年工作计划及重点项目

1.每年开展2次以上重点及理论调研,向上级组织及中共平凉市委提交调研报告。

2.每年开展2次以上社会服务活动。

3.每年开展1次以上党员培训。

4.每年召开一次工作会议。

四、绩效评价工作情况

(一)评价思路及关注点

紧紧围绕民革平凉市委会基本职能和工作目标任务,重点考察财政资金投入、监管、使用等方面情况,保证财政资金管理使用的安全性、规范性和有效性。

(二)绩效评价方法

将民革平凉市委会年度重点工作目标任务分解为产出指标、效益指标及满意度指标三大类,将指标预期值与实际完成指标值进行对照分析,得出评价结论。

(三)评价依据

1.中共中央关于中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等方针政策;

2.民革平凉市委会基本职能;

3.财政资金管理和使用的有关规章和规范性文件;

4.其他相关资料。

(四)绩效评价工作过程

市财政局文件下发后,我会高度重视,确定专人开展单位资金绩效考核评价工作,对2023年度单位财政预算资金使用情况进行了全面梳理,并根据主要项目资金使用情况建立了评价标准,由单位财务人员按照评价标准进行评价打分,根据打分结果得出评价的初步结论,并作为提交评价报告的基本依据。

分析评价:根据绩效自评打分情况,得到民革平凉市委会年度整体支出绩效自评结果,针对工作中的不足之处制定计划进行改进,或在2024年度具体工作中进行调整。

五、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

根据考核评分标准,从整体上看,2023年我单位项目资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。我单位在人员经费支出、公共支出严格执行财务各项制度;在项目经费使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;

从结果来看,我单位圆满完成了2023年资金使用目标,产出指标、效益指标和满意度指标均达到或超过了目标要求。

(二)绩效分析

1.思想建设方面:“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育开展以来,市委会牢牢把握“学思想、强根基、重履职、建新功”的总要求,坚持学思用贯通,知信行合一,打造“五学联动”载体,引导全市民革党员在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得了实实在在的成效。市委会制定了《民革平凉市委会理论学习中心组学习计划》,把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题,通过理论学习中心组引领学、领导班子宣讲学、委员会座谈交流学、专题培训集中学、新党员线上学,引导民革党员原原本本学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)》等必读教材,跟进学习中央、省、市会议及文件精神,坚持用中国共产党的最新理论武装头脑,努力夯实民革党员思想政治基础,共计开展中心组学习会12次、辅导宣讲会2次、全委会2次、骨干党员座谈会2次,举办民革新党员和骨干党员培训班和“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育培训2次,选送52人参与中央、省、市举办的各级各类培训。

2.组织建设方面:开展基层组织走访活动,调研了全市6个基层组织主题教育开展和组织建设工作,对基层组织工作进行量化评价考核,帮助基层组织查缺补漏,与各基层组织班子成员开展谈心谈话,收集了意见建议,全方位推进基层组织建设。民革平凉市委会、民革崆峒区委会和民革灵台县委会荣获“民革全省组织工作先进集体”。积极参与省级第三批示范支部创建和优秀“民革党员之家”评选,经推荐申报,民革平凉市直经济支部被评为“全省民革示范支部”,民革平凉市委会党员之家被评为“全省优秀民革党员之家”。

3.履职工作方面:一是扎实推进调研工作,市委会开展了“做强种子‘芯片’,保障粮食安全”专题调研,从加强种质资源保护利用、推进育种平台建设、创新土地经营机制、加大育种政策落实四个方面提出了11条符合实际的建议,得到了市委主要领导批示和市政府及相关部门的高度肯定和积极落实。二是持续开展“我为平凉建设献一策”社情民意征集,充分发挥民革党员智力优势,广泛征集助力高质量发展的意见建议14篇,经市委会审核整理,向省委会报送《关于推进公共文化示范区创新发展的建议》等社情民意信息6件,《解决农村耕地撂荒问题迫在眉睫》《关于对冲疫情影响、促进消费发展的建议》2件社情民意信息被省委会分别评为“参政议政成果一等奖和优秀奖”。

4.社会服务方面:开展“博爱·牵手”“结对关爱”“端午粽飘香、慰问暖人心”“党员看望月”系列走访慰问活动8次,共计慰问全市高龄老党员、困难党员、退休党员和关爱对象共58人,达到了凝心聚力的效果。开展“爱心传递·善行相连”捐赠活动,积极联系邀请民革上海市闵行区委会赴平凉开展爱心捐赠,共计向平凉市慈善总会爱心捐款10万元,爱心捐物折价60万元,助推了平凉慈善事业发展。开展向积石山地震灾区捐款捐物活动,地震发生后,市委会迅速响应号召,第一时间发出倡议,动员各级民革组织和广大民革党员积极捐款捐物,为抗震救灾贡献民革力量,共计捐款11400元,彰显了民革的社会担当。

六、存在的主要问题

1.单位基本职能为参政议政、民主监督和政治协商,绩效结果难以用数值衡量,难免会存在指标设置缺项、少项,分值设置不准确等问题,评价结果存在少许误差。

2.年初未作预算安排,但本年实际发生了支出的现象,预算的执行有待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

    整改措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。二是加强单位财务管理,严格财务审核,规范单位财务行为。建议加强对指标考核评价体系建立工作的专业培训,提升绩效考核的科学性合理性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


信息来源:中国国民党革命委员会平凉市委员会
责任编辑:中国国民党革命委员会平凉市委员会
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