当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 市委各部门决算

2022年度中共平凉市委党史研究室部门决算

发布时间:2023-09-06 18:58 字体: [ ] [ ] [ ]


 

 

 

2022

 

市委党史研究室

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分  2022年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........

、财政拨款三公经费支出决算表.....................

第三部分  2022年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

机关运行经费支出情况说明........................

八、政府采购支出情况说明............................

九、国有资产占用情况说明............................

十、政府性基金预算收支决算情况说明..................

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明..............

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........

第四部分  预算绩效情况说明..........................

部分  名词解释..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

 

一、部门职责

1.负责征集、整理、编纂中国共产党在平凉的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。

2.研究、编写中共平凉地方党史;编辑出版党史书刊。 

3.负责或参与举办全市重大党史纪念活动。  

4.负责全市党史出版物、党史影视作品的政治审核把关、史实把关工作。 

5.开展党史宣传教育、资政育人工作;指导党史纪念场馆建设,审查陈展内容;指导县区党史工作。 

6.实施“红色文化弘扬板块”相关工作。 

7.完成省委党史研究室和市委交办的其它工作。

二、机构设置

中共平凉市委党史研究室为财务独立一级核算单位。现设编研科、文献科、综合科共3个科室。

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收支总体情况说明

2022年度收总计均为152.96万元。与上年度相比增加2.04万元,增长1.35%主要原因是人员及工资增加。支出减少4.61万元,减少2.9%,主要原因是压缩各项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计152.96万元其中:财政拨款收入152.96万元100%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计152.96万元其中:基本支出152.96万元100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为152.96万元。与上年相比收入增加2.04万元增长1.35%。主要原因是:人员及工资增加等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计152.96万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,财政拨款支出减少1.57万元减少1.02%主要原因是:压缩各项经费开支

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出152.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出129.97万元84.97%社会保障与就业支出16.73万元,占10.93%;医疗卫生与计划生育支出6.26万元4.1%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出138.36万元。其中:

人员经费122.88万元,较上年决算数增加3.03万元,增加2.53%,主要原因是:人员工资正常晋升,年终考核及其他奖金增加形成支出

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费15.48万元较上年决算数减少19.2万元,增加/减少55.36%,主要原因是:压缩各项公用经费支出

主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出15.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较决算数减少19.2万元,减少55.36%主要原因是压缩各项经费支出。(具体增减原因由各部门各单位根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

本年度会议费支出0万元,与上年决算数据保持一致  

本年度培训费支出0万元,与上年决算数据保持一致  

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计0.58万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2022年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业的合同金额0万元占政府采购支出总金额的0%

九、国有资产占用情况的说明

截至20221231本部门共有车辆0其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。

、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

十一国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年数据保持一致

(二)三公经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元支出决算为0万元,费用支出年初预算数保持一致

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元支出决算为0万元完成预算的0%费用支出年初预算数保持一致

其中:公务车购置费预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的0%费用支出年初预算数保持一致

公务车运行维护费预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的0%费用支出年初预算数保持一致

3.公务接待费预算为0万元支出决算为0万元,完成预算的0%费用支出年初预算数保持一致

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国(境)共计0个团组0;公务用车购置0公务车保有量为0辆(含已移交、报废、拍卖车辆0台,待收到相关处置文件后再做下账处理);国内公务接待0批次0人。其中:外事接待0批次0人;国()外公务接待0批次0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对党史工作专题调研经费、党史资料汇编印刷出版费、革命遗址遗迹保护经费3个项目开展了部门评价,从评价结果看,通过实施革命遗址遗迹保护项目,进一步增强了保护红色革命遗址遗迹的意识,为充分保护利用红色资源奠定了基础。通过实施党史工作专题调研项目,有效保障党史业务工作的正常开展进一步促进了党史事业高质量发展。通过实施党史资料汇编印刷出版项目,进一步拓宽了党史宣传渠道,为全市党员干部及党史爱好者提供党史资料,不断提升了党史覆盖面和影响力。

(二)绩效自评结果

市委党史研究室2022年度部门决算中反映革命遗址遗迹保护经费、党史工作专题调研经费、党史资料汇编印刷出版费、项目自评结果。

1.革命遗址遗迹保护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对各县(市、区)红色纪念场馆及革命遗址遗迹开展调研,稳步推进全市革命遗址遗迹的保护、开发和利用,充分发挥革命遗址遗迹育人功能。

2.党史工作专题调研经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障党史基本著作撰写、重大专题研究党史宣传教育工作的顺利开展

3.党史资料汇编印刷出版费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数为5万元,执行数5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按期完成《平凉党史专题资料汇编》编辑印刷,为全市党员干部学习提供了资料支撑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)整体支出绩效自评表




2022年度)





部门(单位)名称

中共平凉市委党史研究室

部门(单位)整体支出

(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

实际支出数(B)

执行率(B/A)

分值

得分

  全年支出

152.96

152.96

152.96

100%

10

10

    其中:基本支出

152.96

152.96

152.96

100%

          项目支出





年度总体绩效目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

目标1:开展革命遗址遗迹保护利用,进行专题调研。

目标1完成情况:开展专题调研4次,撰写调研报告1篇。

目标2:开展地方党史工作专题调研,保障党史业务工作正常开展

目标2完成情况:经费全部用于开展地方党史工作专题调研及相关工作,保障了党史业务工作正常开展。

目标3:编辑印刷《平凉党史专题资料汇编》3期。

目标3完成情况:按期完成《平凉党史专题资料汇编》第一二三辑的编辑印刷工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

152.96

152.96

20

20


项目支出预算执行率






“三公经费”控制率






专项经费支出安排合理性






财务管理

财务管理制度健全性

财务管理制度健全

100%

20

20


资金使用合规性






年度绩效指标完成情况

部门管理

采购管理

政府采购合规性






人员管理

人员编制合规性






人事管理制度健全性






资产管理

资产管理制度健全性






资产清查情况






履职效果

部门履职目标

产出数量指标

100%

100%

10

10


产出质量指标






产出时效指标






产出成本指标






部门效果目标

经济效益指标






社会效益指标

党史宣传覆盖面和影响力升

提升

10

9


生态效益指标






可持续影响指标






服务对象满意度

服务对象1的满意度

≧90%

≧90%

10

10


服务对象2的满意度

≧90%

≧90%

10

10


   

99


其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无。

 

 

2022市委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

党史工作专题调研经费


主管部门

中共平凉市委党史研究室

实施单位

中共平凉市委党史研究室


项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分



年度资金总额

5

5

5

10

100%

10


其中:当年财政拨款

5

5

5

10

100%


      上年结转资金







  其他资金







年度总体目标

预期目标

实际完成情况


用于开展地方党史工作专题调研工作,保障党史业务工作正常开展。

经费全部用于开展地方党史工作专题调研及相关工作,保障了党史业务工作正常开展。


 绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施


产出指标

数量指标

党史专题研究调研次数

≧4次

4

15

15



编辑发行党史资料汇编

3期

3

15

15



党史“七进”活动开展次数

≧4次

4

15

15



党史专题研究调研次数

≧3次

5

15

15



时效指标

目标任务完成率

≧90%

≧90%

5

5



社会效益指标

经济效益指标

成本指标

党史宣传覆盖面和影响力

进一步

提升

进一步提升

15

14










务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象满意度达到90%以上

≧90%

≧90%

10

9










分总

100

98



注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。


 

 

2022市委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表



项目名称

革命遗址遗迹保护经费



主管部门

中共平凉市委党史研究室

实施单位

中共平凉市委党史研究室



项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分





年度资金总额

5

5

5

5

100%

5



其中:当年财政拨款

5

5

5

5

100%



      上年结转资金








  其他资金








年度总体目标

预期目标

实际完成情况



稳步推进全市革命遗址遗迹的保护、开发和利用,充分发挥革命遗址遗迹育人功能。

发挥党史部门职能,对全市红色纪念场馆和革命遗址遗迹开展专题调研3次,对红色纪念场馆展陈情况存在的问题进行了反馈



绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施



产出指标

数量指标

开展专题调研

≧3次

4

40

40




















时效指标

目标任务完成率

100%

100%

20

20




















社会效益指标经济效益指标成本指标

增强保护利用革命遗址遗迹意识

100%

80%

20

18

加强宣传教育,扩大影响力。











服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象满意度达到90%以上

≧90%

≧90%

10

9

进一步提升服务对象满意度











分总

100

97




注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。



 

 

2022市委党史研究室部门预算项目支出绩效自评表

项目名称

党史资料汇编出版印刷费

主管部门

中共平凉市委党史研究室

实施单位

中共平凉市委党史研究室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

100%

10

其中:当年财政拨款

5

5

5

10

100%

      上年结转资金






  其他资金






年度总体目标

预期目标

实际完成情况

编辑印刷《党史专题资料汇编》3期

按期完成《党史专题资料汇编》第一二三期的编辑印刷工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

编辑印刷党史专题资料

3期

完成3期

40

40














时效指标

目标任务完成率

100%

100%

20

20














社会效益指标经济效益指标成本指标

存史资政育人力

100%

80%

20

19

进一步巩固提升







服务对象满意度指标可持续影响指标

服务对象满意度达到90%以上

≧90%

≧90%

10

9

进一步提升服务对象满意度







分总

100

98


注:1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报,主管部门按二级项目汇总绩效目标,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

 

部分  名词解释

 

一般公共预算财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:市委党史研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:市委党史研究室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


信息来源:中共平凉市委党史研究室
责任编辑:中共平凉市委党史研究室
分享: